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CDI - Internal Control and Risk Management Lead W/M - FINANCE

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CDI - Internal Control and Risk Management Lead W/M - FINANCE




We are seeking an Internal Control (IC) and Risk Management (RM) lead W/M to continue our efforts to improve and develop our Group’s internal control and Risk Management implementation. In this newly created role, you will help drive the development of our brands. You will report to the CFO of the brand and on a dotted line to the Risk Management Director of the Amer Sports Group.


What You’ll Do


You will support and take responsibility in maintaining and improving the internal control function in the Brand environment, including Brand HQ, sales entities, support functions and retail stores.


Your specific responsibilities may include:



Managing and executing internal control reviews designed to identify control enhancements, efficiencies and process improvement opportunities
Analyzing data for evidence of deficiencies in controls and any compliance deviations with statutory regulations or company policies and guidelines
Leading the execution of financial, operational, and compliance internal control assessments through inquiry, observation and testing
Identifying, documenting and communicating audit findings and monitoring and managing remediation activities
Collaborating with management to adjust internal control environment when needed
Setting and following detailed project timelines and milestones, and communicating deviations from timelines to management when identified
Participating and performing audit projects and evaluating the adequacy of internal control and risk management operating practices
Assisting with development and testing of the internal controls and risk management approach
Identify and assess controls against best practices and monitor risk management in your responsibility area
Sharing best practices and helping to improve operational efficiencies and strengthen internal controls and risk management in your responsibility area
Making recommendations for improving policies and standard operating procedures
Providing assistance to external auditors during year-end audit
Participating in development of data analytics and automated control testing
Maintain the GRC platform for your related locations



Nous recherchons un Responsable du contrôle interne et de la gestion des risques H/F pour poursuivre nos efforts d'amélioration et de développement du contrôle interne et de la mise en œuvre de la gestion des risques au sein de notre groupe. Dans ce rôle nouvellement créé, vous contribuerez au développement de nos marques. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le CFO de la marque et le directeur de la gestion des risques du groupe Amer Sports.


Ce que vous ferez


Vous soutenez et assumez la responsabilité du maintien et de l'amélioration de la fonction de contrôle interne dans l'environnement de la marque, comprenant le siège de la marque, les entités de vente, les fonctions de soutien et les magasins.


Vous avez pour missions de :



Gérer et exécuter des examens du contrôle interne destinés à identifier les améliorations du contrôle, les gains d'efficacité et les possibilités d'amélioration des processus
Analyser les données pour trouver des preuves de déficiences dans les contrôles et tout écart de conformité avec les réglementations statutaires ou les politiques et lignes directrices de l'entreprise
Diriger l'exécution des évaluations des contrôles internes financiers, opérationnels et de conformité par le biais d'enquêtes, d'observations et de tests
Identifier, documenter et communiquer les résultats des audits et surveiller et gérer les activités de remédiation
Collaborer avec la direction pour ajuster l'environnement de contrôle interne si nécessaire
Etablir et suivre des calendriers et des étapes détaillés pour les projets, et communiquer à la direction les écarts de calendriers lorsqu'ils sont constatés
Participer à des projets d'audit et en réaliser, et évaluer l'adéquation des pratiques opérationnelles en matière de contrôle interne et de gestion des risques
Participer à l'élaboration et à la vérification de l'approche en matière de contrôles internes et de gestion des risques
Identifier et évaluer les contrôles par rapport aux meilleures pratiques et surveiller la gestion des risques dans votre domaine de responsabilité
Partager les meilleures pratiques et contribuer à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et au renforcement des contrôles internes et de la gestion des risques dans votre domaine de responsabilité
Formuler des recommandations en vue d'améliorer les politiques et les procédures opérationnelles standard
Fournir une assistance aux auditeurs externes lors de l'audit de fin d'année
Participer au développement de l'analyse des données et des tests de contrôle automatisés
Assurer la maintenance de la plateforme GRC pour les sites concernés.



Qualifications

What We Are Looking For:




Education:University degree in Accounting, Finance, Business, Data Analytics, or related field. Preferably Certification of CPA or CIA (or actively working towards).

Required work experience:4-6+ years of public accounting, auditing or relevant internal control experience.

Foreign languages:Strong written and oral communication in English and French

Computer skills:Good knowledge of SAP

Others:
Hands-on external or internal audit experience. Good accounting skills along with an understanding of accounting processes and operational flows.
Prior experience in a multi-national work environment is a strong plus.
Experience in risk management, internal control, inspection, internal audit, process management, quality, operation management.
SOX / J-SOX or similar compliance experience.
Working knowledge of internal control concepts, IFRS / US GAAP, PCAOB, SOX 404, and COSO, Risk Management Frameworks.



Specific Transversal Skills:
Positive, proactive attitude and an eagerness to learn.
Able to work independently on complex projects.
Ability to work as part of a team, excellent interpersonal skills.
Resilient way of working and ability to deal with ambiguity and imperfect information.
Strong project management skills. Organized way of working and strong attention to details.
Good analytical and problem-solving skills, and ability to critical thinking.




Ce que nous recherchons :



Formation :Diplôme en comptabilité, finance, commerce, analyse de données ou dans un domaine connexe.De préférence, certification CPA ou CIA (ou en cours d'obtention).
Expériences :4 à 6 ans ou plus d'expérience en comptabilité publique, en audit ou en contrôle interne.
Langues :Excellente communication à l'écritet à l'oralen anglais et en français
CompétencesInformatiques :Bonne connaissance de SAP

Autres:

Expérience pratique de l'audit externe ou interne.Bonnes compétences en comptabilité et compréhension des processus comptables et des flux opérationnels.

Une expérience préalable dans un environnement de travail multinational est un atout majeur.
Expérience en matière de gestion des risques, de contrôle interne, d'inspection, d'audit interne, de gestion des processus, de qualité, de gestion des opérations.
Expérience en matière de conformité SOX / J-SOX ou similaire.
Connaissance pratique des concepts de contrôle interne, IFRS / US GAAP, PCAOB, SOX 404, et COSO, cadres de gestion des risques.



Compétences spécifiques transverses:
Attitude positive, proactive et volonté d'apprendre.
Capacité à travailler de manière indépendante sur des projets complexes.
Capacité à travailler en équipe, excellentes compétences interpersonnelles.
Capacité d'adaptation et aptitude à gérer l'ambiguïté et les informations imparfaites.

Solides compétences engestion de projet.Méthode de travail organisée et grande attention portée aux détails.

Bonne capacité d'analyse et de résolution des problèmes, et aptitude à la pensée critique.





Additional Information

Permanent Contract, Full Time


Job based inAnnecy (74), FRANCE




Contrat en CDI,Temps plein


Poste basé à Annecy (74), FRANCE












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